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審計的業務拓展有哪些?

根據《國際內部審計專業實務準則》,內部審計的主要業務包括確認業務(風險和控制自我評估、合規審計、財務審計、績效審計、業務審計、隱私審計、盡職調查審計、安全審計、質量審計、第三方審計和合同審計)和咨詢業務(內部控制培訓、業務流程檢查、標桿管理、信息技術和系統開發)。在其他方面,例如,國家審計和內部審計的業務還包括任期經濟責任制審計和離任審計。

關於審計的書籍推薦《管理與信息技術》、《實施內部審計》、《內部控制自我評價程序》、《Sawyer內部審計》等。

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